¿Cuándo se hacen los impuestos en EE.UU. en 2025?

Julian Drago
July 4, 2025

Si tienes una empresa en Estados Unidos —como una LLC registrada con Openbiz—, es fundamental entender cuándo se presentan los impuestos y qué fechas debes tener en cuenta para evitar multas o suspensiones. El sistema fiscal de Estados Unidos tiene fechas bien definidas cada año, tanto a nivel federal como estatal, y está pensado para que las personas físicas, negocios pequeños y grandes empresas cumplan sus obligaciones de forma organizada.

Calendario fiscal en EE.UU. – Año fiscal 2025 / Declaración en 2026

La temporada de impuestos 2026 corresponde al año fiscal 2025. Es decir, en 2026 declararás todos los ingresos y gastos generados durante el año anterior.

  • 15 de enero de 2026
    Pago estimado del cuarto trimestre de 2025.
  • 26 de enero de 2026
    El IRS comienza a aceptar declaraciones.
  • 16 de marzo de 2026
    Fecha límite para LLCs con múltiples socios (Formulario 1065) y S-Corps.
  • 15 de abril de 2026 (Fecha oficial de “Tax Day”)
    • Declaración de personas físicas y LLCs de un solo miembro (Formulario 1040 y 5472 + 1120 si aplica).
    • Fecha límite para pagar cualquier impuesto adeudado.
    • También es la fecha para presentar Form 4868 si necesitas una extensión.
  • 15 de junio de 2026
    • Fecha límite para expatriados (quienes viven fuera de EE.UU.).
    • También es la fecha del segundo pago estimado para 2026.
  • 15 de septiembre de 2026
    Pago estimado del tercer trimestre.
  • 15 de octubre de 2026
    Fecha límite si solicitaste una extensión para presentar tu declaración.

Manos tecleando en un ordenador portátil que muestra un calendario con el 15 de abril rodeado por un círculo, que representa el Día de los Impuestos de EE.UU. 2025.

¿Qué pasa si no presento o no pago a tiempo?

Aunque el IRS permite solicitar extensiones de tiempo para presentar, estas no extienden el plazo para pagar. Si tienes impuestos pendientes y no los pagas antes del 15 de abril, podrían aplicarse:

  • Multas por presentación tardía
  • Intereses diarios sobre el saldo adeudado
  • Problemas para renovar tu empresa o mantener cuentas bancarias activas

Por eso, lo más recomendable es presentar y pagar a tiempo, incluso si crees que no tienes obligación de pagar. En muchos casos, las LLCs sin ingresos igual deben reportar actividad ante el IRS.

¿Y si tengo una LLC siendo extranjero?

Este es un punto clave para la comunidad Openbiz. Si eres un emprendedor o empresa de Latinoamérica y tienes una LLC en EE.UU. sin residencia fiscal en el país, tus obligaciones fiscales cambian, pero no desaparecen.

  • Declaración de la renta: Si no generaste ingresos "efectivamente conectados" con EE.UU., es probable que no debas pagar impuestos, pero sí declarar.
  • Formulario 5472 + 1120: bligatorio para LLCs con un solo dueño extranjero (incluso sin ingresos).
  • Sales tax: Si vendes en marketplaces como Amazon, Etsy o Shopify a clientes dentro de EE.UU., podrías tener obligaciones de Sales Tax.

Estar al día con el IRS y tu estado mejora tu reputación financiera y te permite abrir nuevas cuentas, aplicar a plataformas de cobro, o levantar inversión en el futuro.

Buenas prácticas para no olvidar tus fechas fiscales

  • Agenda recordatorios con 1 mes de anticipación para cada fecha clave.
  • Consulta con un contador especializado en empresas de no residentes.
  • Mantén tus ingresos, gastos y operaciones organizados desde el inicio del año.
  • Haz tus pagos estimados trimestrales si tienes ingresos regulares.
  • Usa herramientas como calendarios fiscales compartidos o alertas automáticas.

¿Necesitas ayuda?

Contador sonriente sentado en un escritorio con un ordenador portátil y papeleo, listo para ayudar con los plazos de impuestos de EE.UU."

En Openbiz, acompañamos a emprendedores de toda Latinoamérica para que no solo creen su empresa en EE.UU., sino que la mantengan legal, activa y en orden con el IRS.

  • Preparación y presentación de formularios fiscales (5472, 1120, 1040NR)
  • Asistencia con extensiones y pagos estimados
  • Soporte contable anual
  • Evaluación de obligaciones por Sales Tax
  • Consultoría fiscal personalizada (en español y 100% online)

El cumplimiento fiscal en EE.UU. no es opcional, pero con la información correcta y el apoyo adecuado, puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Conocer las fechas clave del calendario tributario te permite planificar, evitar multas, y mantener tu empresa en EE.UU. funcionando de manera profesional.

Y si estás empezando, no tienes que hacerlo solo: Openbiz te acompaña en cada paso.

Preguntas frecuentes sobre fechas límite de impuestos para LLC en EE.UU.

1. ¿Cuáles son las principales fechas límite de impuestos para las LLC en EE.UU.?
Las LLC en Estados Unidos deben cumplir con varias fechas clave durante el año, incluyendo pagos estimados en enero, junio y septiembre, así como fechas anuales como el 15 de marzo para sociedades (partnerships) y el 15 de abril para declaraciones de LLC de un solo miembro o individuales.

2. ¿Qué pasa si no cumplo una fecha límite de impuestos en Estados Unidos?
No cumplir una fecha límite puede generar multas, intereses diarios sobre los impuestos no pagados y posibles problemas para mantener el estatus del negocio, cuentas bancarias o registros. Incluso con extensiones, los impuestos adeudados deben pagarse a tiempo.

3. ¿Las LLC de propiedad extranjera deben declarar impuestos aunque no tengan ingresos?
Sí. Incluso si no hay ingresos, las LLC de un solo miembro con propietarios extranjeros generalmente deben presentar declaraciones informativas como el Formulario 5472 y el Formulario 1120 para cumplir con el IRS.

4. ¿Cómo puedo mantenerme en cumplimiento con las fechas fiscales en EE.UU.?
La mejor forma es mantener registros financieros organizados durante todo el año, establecer recordatorios para las fechas clave y trabajar con un especialista en impuestos con experiencia en cumplimiento de LLC en EE.UU., especialmente si eres propietario extranjero.

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