
Julian Drago
July 4, 2025
Si tienes una empresa en Estados Unidos —como una LLC registrada con Openbiz—, es fundamental entender cuándo se presentan los impuestos y qué fechas debes tener en cuenta para evitar multas o suspensiones. El sistema fiscal de Estados Unidos tiene fechas bien definidas cada año, tanto a nivel federal como estatal, y está pensado para que las personas físicas, negocios pequeños y grandes empresas cumplan sus obligaciones de forma organizada.
La temporada de impuestos 2026 corresponde al año fiscal 2025. Es decir, en 2026 declararás todos los ingresos y gastos generados durante el año anterior.

Aunque el IRS permite solicitar extensiones de tiempo para presentar, estas no extienden el plazo para pagar. Si tienes impuestos pendientes y no los pagas antes del 15 de abril, podrían aplicarse:
Por eso, lo más recomendable es presentar y pagar a tiempo, incluso si crees que no tienes obligación de pagar. En muchos casos, las LLCs sin ingresos igual deben reportar actividad ante el IRS.
Este es un punto clave para la comunidad Openbiz. Si eres un emprendedor o empresa de Latinoamérica y tienes una LLC en EE.UU. sin residencia fiscal en el país, tus obligaciones fiscales cambian, pero no desaparecen.
Estar al día con el IRS y tu estado mejora tu reputación financiera y te permite abrir nuevas cuentas, aplicar a plataformas de cobro, o levantar inversión en el futuro.

En Openbiz, acompañamos a emprendedores de toda Latinoamérica para que no solo creen su empresa en EE.UU., sino que la mantengan legal, activa y en orden con el IRS.
El cumplimiento fiscal en EE.UU. no es opcional, pero con la información correcta y el apoyo adecuado, puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Conocer las fechas clave del calendario tributario te permite planificar, evitar multas, y mantener tu empresa en EE.UU. funcionando de manera profesional.
Y si estás empezando, no tienes que hacerlo solo: Openbiz te acompaña en cada paso.
1. ¿Cuáles son las principales fechas límite de impuestos para las LLC en EE.UU.?
Las LLC en Estados Unidos deben cumplir con varias fechas clave durante el año, incluyendo pagos estimados en enero, junio y septiembre, así como fechas anuales como el 15 de marzo para sociedades (partnerships) y el 15 de abril para declaraciones de LLC de un solo miembro o individuales.
2. ¿Qué pasa si no cumplo una fecha límite de impuestos en Estados Unidos?
No cumplir una fecha límite puede generar multas, intereses diarios sobre los impuestos no pagados y posibles problemas para mantener el estatus del negocio, cuentas bancarias o registros. Incluso con extensiones, los impuestos adeudados deben pagarse a tiempo.
3. ¿Las LLC de propiedad extranjera deben declarar impuestos aunque no tengan ingresos?
Sí. Incluso si no hay ingresos, las LLC de un solo miembro con propietarios extranjeros generalmente deben presentar declaraciones informativas como el Formulario 5472 y el Formulario 1120 para cumplir con el IRS.
4. ¿Cómo puedo mantenerme en cumplimiento con las fechas fiscales en EE.UU.?
La mejor forma es mantener registros financieros organizados durante todo el año, establecer recordatorios para las fechas clave y trabajar con un especialista en impuestos con experiencia en cumplimiento de LLC en EE.UU., especialmente si eres propietario extranjero.